Atividade 125098
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Detalhamento de dotação orçamento | Complexidade: | III - 6.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Detalhamento de crédito orçamentário. | ||
Entregas Esperadas: | Registro Siafi | ||
Tempo de exec. presencial: | 6.00 | Tempo de exec. remota: | 6.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 6.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Detalhamento de crédito orçamentário para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000054 e 2024NE000055, na naturezas de despesas 339037, Campus Euclides da Cunha; Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de reforço de empenho 2024NE000027, nas naturezas de despesas 339014 para Reitoria; Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de reforço de empenho 2024NE000058, nas naturezas de despesas 339047 para Reitoria; Detalhamento de crédito orçamentário da para atender a demanda de emissão de empenhos 2024NE000061 e 2024NE000065, nas naturezas de despesas 339018 para o Campus Euclides da Cunha; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenhos, nas naturezas de despesas 339037 e 339039 dos CTR Campo Formoso e São Desidério; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000067, na natureza de despesas 339039 para o Campus Ubaitaba; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000069, na natureza de despesas 339030 para Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000070, na natureza de despesas 339039 para Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000071, na natureza de despesas 339014 para o Campus Euclides da Cunha; Detalhamento de de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000072 nas naturezas de despesas 339018 para Reitoria; Detalhamento de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2023NE000073, na naturezas de despesas 339039 dos CTR Campo CIMA Camacã; Detalhamento de de natureza de despesa e PI para atender a demanda de emissão de empenho 2024NE000074 nas naturezas de despesas 339018 para Campus Lauro de Freitas; Detalhamento de PI para atender a demanda da solicitação de mudança de Troca de PO da ação de Assistência Estudantil: do PO: 0001 (aux. Financeiro) para PO: 0000 (Benefícios Indiretos), Campus Salvador; Devolução de crédito orçamentário no valor de R$ 171.000,00 por meio da Nota de crédito 2024NC000041 após troca de PO da Ação de Assistência Estudantil, Campus Salvador; Detalhamento de de natureza de despesa e PI 2024ND000104 para atender a demanda de emissão de empenho na natureza de despesas 339147 para Reitoria.
| 6.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
- | - | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
05/04/2024 | 9.00 | a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! | 6.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |