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Atividade 107000

Atividade

Atividade:FINANCEIRO - Emissão de empenhoComplexidade:V - 12.00 hora(s)
Status:Finalizada
Descrição:Emissão, reforço e anulação das Notas de Empenho; Remanejamento de orçamento - envio de orçamento à Reitoria para alterar o Plano Orçamentário; Atualização de Planilha de Controle Orçamentário, mediante liquidação das notas de serviço continuado a fim de oferecer dados ao DAP sobre o andamento das despesas do Campus; Classificação de despesa - A fim de identificar as Naturezas de Despesas que cada item ou serviço é classificado para a correta emissão da Nota de Empenho; Cálculos diversos - A fim de manter correta e atualizada a planilha de controle orçamentário; Detalhamento de dotação orçamento, quando necessário, para emitir o empenho com a Natureza de Despesa correta; Consulta dos saldos das Notas de Empenho; Consulta do orçamento disponível no Campus;
Entregas Esperadas:Nota de empenho
Tempo de exec. presencial:12.00Tempo de exec. remota:12.00
Horas Homologadas (atividades entregues):12.00

Entregas Realizadas

EntregasCH Executada

Atividade realizada. Consulta dos saldos dos Empenhos; Consulta do Orçamento do Campus; Atualização da planilha de controle orçamentário; Organização do Movimento de Conformidade de Gestão; Despacho nos Processos n° 23847.000121/2023-08, 23847.001569/2023-31, 23847.000747/2023-14; Alteração de senha de colega no sistema SERPRO.

12.00

Autorização

Data da AutorizaçãoObservaçãoAutorizada por
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Avaliação

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Data da AvaliaçãoNotaObservaçãoCH HomologadaAvaliada por
03/01/202410.00- 12.00

Cancelamento

Data do cancelamentoObservação
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