Atividade 101557
Atividade
Atividade: | FINANCEIRO - Emissão de empenho | Complexidade: | V - 12.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Análise para detecção dos processos aptos para a realização de empenhos - Realização de emissão de notas de empenho, após a verificação das autorizações devidas. Realização de reforço ou anulação de empenhos. Acompanhamento de saldos orçamentários na Rede SERPRO, detalhamento de despesas e consultas a empenhos no SIAFI/TESOURO e Compras Governamentais. | ||
Entregas Esperadas: | Nota de empenho | ||
Tempo de exec. presencial: | 12.00 | Tempo de exec. remota: | 12.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 12.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
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Consultas diárias à Rede SERPRO, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana, cujos valores serão devidamente destinados à emissão de empenhos, referentes às solicitações de processos já encaminhados ao Setor Orçamentário. Consulta à Rede SERPRO, conta contábil 622920101, a fim de verificar os saldos orçamentários do Campus Feira de Santana paraatualização de planilha interna de controle de todos os saldos de empenhos, até a data de 14/11/2023, a fim de realizar remanejamentos orçamentários, tendo em vista o término do prazo referente à quarta janela para trocas orçamentárias, conforme Processo n. 23278.001846/2023-15. Realização de anulação de R$ 1.000,00 no Empenho 2023NE000016, referente à contribuição de iluminação pública (CIP), em favor da COELBA, considerando os reajustes de créditos para cobrir as despesas de novembro e dezembro de 2023. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 4.616,84, para realização de reforço no empenho para custear despesas com a COELBA, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039. Realização de reforço de R$ 9.156,84 no Empenho 2023NE000002, referente aos serviços prestados pela COELBA ao Campus Feira de Santana, considerando os reajustes de créditos para cobrir as despesas de novembro e dezembro de 2023, no importe aproximado de R$ 20.000,00 cada uma das faturas. Realização de anulação de R$ 185,00 no Empenho 2023NE000029, referente aos serviços prestados pela Empresa Startup ao Campus Feira de Santana, considerando a existência do Empenho 2023NE000125 (Processo n. 23471.000303/2023-86), para fazer frente às despesas com a contratação de empresa especializada em promoção de eventos. Detalhamentos de despesas no SERPRO, a fim de devolver os valores de R$ 2.000,00, R$ 1.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 405,84, retirando da fonte 100000, naturezas de despesa 339040, 339039, 339037 e 339047, respectivamente, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339000. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 1.426,90, para realização de emissão de empenho para custear despesas com a emissão de passagens aéreas (reconhecimento de dívidas), em favor da Empresa R. Moraes Turismo, retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339033, UGR 154761. Emissão do Empenho 2023NE000133 e inserção no Processo n. 23471.000919/2023-57, para fins de custear despesas com a emissão de passagens aéreas (reconhecimento de dívidas) para o Campus Feira de Santana (Empresa R. Moraes Turismo), no valor de R$ 1.426,90. Atualização de planilha para fins de controle da Coordenação de Orçamento, contendo relação de todas as notas de empenhos emitidas no ano de 2023, contendo a numeração dos processos respectivos, objeto da contratação, setor solicitante e valor contratado (inserção dos novos empenhos, a exemplo do Empenho 2023NE000132, 2023NE000133 e 2023NE000134. Detalhamento de despesa no SERPRO no importe de R$ 6.200,00, para realização de reforço no empenho 2023NE000013 (custear despesas com serviços eventuais – Empresa Renovar Engenharia), retirando da fonte 100000, natureza de despesa 339000, PTRES 171024, e procedendo ao lançamento na mesma fonte, natureza 339039. Realização de reforço de R$ 6.200,00 no Empenho 2023NE000013, referente aos serviços prestados pela Empresa Renovar Engenharia ao Campus Feira de Santana (serviços eventuais de manutenção predial), considerando os ajustes de créditos para cobrir as despesas até o mês de dezembro de 2023. Emissão de Nota de Crédito (2023NC000017), solicitando à Reitoria que realizasse a troca orçamentária (de custeio para investimento) no valor de R$ 69.499,00 para viabilizar a contratação dos serviços de perfuração de poço tubular profundo para o Campus Feira de Santana, conforme consta no Processo n. 23471.000881/2023-12. Após, foi envida mensagem “SIAFI Comunica” para a Reitoria e a referida nota foi inserida no processo 23278.001846/2023-15, que trata das janelas orçamentárias para as trocas dos recursos. Inserção de despacho no Processo n. 23278.001846/2023-15, para informar à DGCOF que foi realizado preenchimento da planilha (que demonstra o objeto e a iniciativa a realizar), com a intenção de fazer alteração orçamentária para o Campus Feira de Santana (da ação 20RL para a ação 20RG), no importe de R$ 69.499,00, conforme Nota de Crédito 2023NC000017. Realização de anulação de R$ 40.000,00 no Empenho 2023NE000053, referente aos serviços prestados pela Empresa TEMPCONTROL, considerando a abertura do quarto momento para trocas orçamentárias (Processo n. 23278.001846/2023-15), para fazer frente às despesas com a contratação de empresa especializada na perfuração de poço tubular profundo para o Campus Feira de Santana. Realização de anulação de R$ 25.000,00 no Empenho 2023NE000054, referente aos serviços prestados pela Empresa TEMPCONTROL (aquisição de peças para condicionadores de ar), considerando a abertura do quarto momento para trocas orçamentárias (Processo n. 23278.001846/2023-15), para fazer frente às despesas com a contratação de empresa especializada na perfuração de poço tubular profundo para o Campus Feira de Santana. Anulação do Empenho 2023NE000133 (Processo n. 23471.000919/2023-57), para fins de custear despesas com a emissão de passagens aéreas (reconhecimento de dívidas) para o Campus Feira de Santana (Empresa R. Moraes Turismo), no valor de R$ 1.426,90. Emissão de novo empenho (2023NE000134), referente ao Processo n. 23471.000919/2023-57, para fins de custear despesas com a emissão de passagens aéreas (reconhecimento de dívidas) para o Campus Feira de Santana (Empresa R. Moraes Turismo), no valor de R$ 1.426,90, considerando a necessidade de inserir dados fornecidos pelo Setor Financeiro referentes ao passivo anterior. Verificação de todos os saldos dos empenhos referentes à assistência estudantil, a fim de repassá-los à Direção Geral, para delimitação dos valores atualizados a serem deixados em cada empenho, para fazer frente às despesas com bolsas, auxílios, programas universais e complementares para os discentes, até o final do exercício de 2023.
| 12.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
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29/01/2024 | 10.00 | - | 12.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
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